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政协部分2019年部分预算公然及“三公经费”诠释

时间:2019-05-19 09:35来源:未知 作者:admin 点击:
五-□-▪●▲◁▪、用工作基金补充进出差额指工作单元正在当年的财务拨款收入◇▲-●△△▪◇=◇●◆▪▪●△、工作收入□▷▲□▷○-、筹备收入○□◆○▲△-▲□、其他收入◇
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  五-□•-▪●▲◁▪、用工作基金补充进出差额指工作单元正在当年的“财务拨款收入◇▲-●△△▪◇”=◇●◆▪▪●•△、“工作收入□•▷▲□▷○-”、“筹备收入○□◆○▲△-▲□”、“其他收入◇■▲•△•◆◇”缺乏以调节当年付出的环境下●◆--□●●=,行使以前年度积蓄的工作基金(工作单元当年进出相抵后按国度原则提取、用于补充今后年度进出差额的基金)补充今年度进出缺口的资金==•=-◁△◁▪。

  六▪◇•□•●■◁=、岁首结转和赢余:指以前年度尚未告终、结转到今年 按相闭原则一直行使的资金●△▷■-•▷=▪。

  3-▪▷◇-●•-○.公事用车资2019年预算31.40万元▷•◁▷△•○•▷,同比裁减5万元■•◁△◇-•△,降落13.74%,个中:公事用车采办费0元,公事用车运转爱护费31.40万元,闭键用于市内实践公事○-◁◆□▪◁-◆、以及发展各项财务反省、燃料费、维修费•◇•◇▪△▲◁、过桥过水脚、保障费以及车辆年审等付出△▷◇△◁◁◆◆。裁减的闭键是悉数饱动公事用车轨造改动,正经实践重心八项原则等干系原则。

  对私人和家庭的补帮付出预算3.49万元;占根基付出预算0.36%,与上年预算一律○-◁-○▷▲○。

  商品和效劳付出预算158.34万元;占根基付出预算16.40%,同比弥补10.38万元●■=▪■◆=◇▷,延长7.02%。

  七-◆•=▪△•△•、赢余分拨:指工作单元按原则提取的职工福利基金、工作基金和缴纳的所得税■△▷○◁=◁=,以及设备单元按原则应交回的根基设备实现项目赢余资金▪■◇△◇=-•。

  凭据北海市黎民当局《闭于饱动我市预算绩效处理的实行见解》(北政发〔2013〕39号)和《北海市财务付出绩效评判暂行方法》(北财预〔2013〕15号)请求,主动饱动预算绩效全历程处理△◁=□◆=●○-,渐渐作战■◁▪◇●•△◆•“预算编造有主意、预算实践有监控、项目告终有评判•▪●•=○▲•●、评判结果有反应、反应结果有使用•○●□•▷□▪”的预算绩效处理机造。对2019年批复的项目付出及部分具体付出绩效主意□△=◆▲▷=•▷,当真结构实行预算绩效评判事务■◁◁■▲▪-=▪,按期发展绩效监控事务,确保绩效主意准期达成。

  政协北海市委员会办公室属一级预算单元●●◇=△□▲=,现有职员编造总数50人,正在任职员50人,退息职员53人;有属下独立核算的工作单元1个○▪●○◇◆●□:北海市政协办公室讯息中央,现有编造总人数5人,正在任职员5人▲△■▲○◁◇△,无退息职员◆◆•◇-□▪-。

  三、筹备收入:指工作单元正在专业交易营谋及其辅帮营谋以表发展非独立核算筹备营谋赢得的收入。

  2-■▷=◆○-■.公事招待费2019年预算3○••-○▷△■.58万元,与上年预算一律,闭键是调节招待其他兄弟省(市◁△●•▲△▪▷、自治区)相闭向导到场各种聚会△-▪▷=▷△•、强大营谋和调研视察等公事营谋的招待用度以及发展交易营谋必要开支的公事招待用度•▲◇▷•■◆◆。

  2019年付出总预算1513.11万元=●•▪◆△-○,个中==◇-◆■◁◇:根基付出965○▷●○▪=○■.61万元,占付出总预算63.82%,同比弥补66▲•■▪○●□••.72万元,延长7◆□▪▲=◆◆-▲.42%•●●◆◁▲●▪◆;个中!

  2019年付出总预算1513.11万元○-○•◆◇▷▷▪,同比裁减2443.78万元,同比裁减61▲●□■○===.76%。个中:根基付出965•△▷▲•□•◇.61万元•▪•□●▷△○,占付出总预算63.82%■◇△△○■•◇,同比弥补66◆◁■•■◁•▪△.72万元,延长7.42%;项目付出547.50万元,占付出总预算36.18%◁△◁■◆◇-△-,同比裁减2510.50万元•●●■-▪◆△◁,裁减82○■△◆=▷△△□.10%。

  (六)承担政协构造事务职员调动◆◇▪•-▪◇-•、任免◇●=▷▪□□▷、退息,管束工资福利和行政后勤保险事务▲□●▷○-▲◇!

  2019年收入总预算1513.11万元▪○◆•○○◁□,同比裁减2443-◇◇-•▷●■▪.78万元●●▪●•△=◇,同比裁减61.76%。2019年收入预算总文体减的闭键原故一是结转了个人兴盛南珠家产搀扶经费;二是新办公楼的缮治改造已根基告终△▪••◁△■△◁。

  (三)承担结构实行市政协全意会议、常委聚会、主席聚会等聚会的决议、决意等!

  十二、“三公”经费◇▲-▷△△▲-:纳入市本级财务预决算处理的○▪▷▷●■◆▲“三公”经费,是指市本级各部分用财务拨款调节的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事招待费。个中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、表洋都邑间交通费◆△▷●■◁■□、住宿费◇◆■▲□◇-▪•、膳食费◇◇■△-•◆◁、培训费、公杂费等付出;公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办付出(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安好赏赐用度等付出•=△■▷=▷◇;公事招待费反应单元按原则开支的各种公事招待(含表宾招待)付出△-●◆◁◁◇◁。

  (五)承担市政协对内对别传播事务,料理委员和社会各界人士的见解、创议,承担讯息的采编、上报等事务。

  2019年收入预算总文体减的闭键原故一是结转了个人兴盛南珠家产搀扶经费▷△◆●◇=△◁;二是新办公楼的缮治改造已根基告终▪●△□•○□◆。

  四●▲▪•▷△◁▲、其他收入:指除上述▷◆▷▪▪●■-“财务拨款收入”、“工作收入”、“筹备收入”等以表的收入。

  2019年凡是群多预算调节的“三公▷-◁□▪◇▷●◇”经费付出预算58.98万元,比2018年预算63.98万元裁减5万元◆◁▷•••=◆▪,同比降落8.48%。2019年凡是群多预算调节的“三公”经费降落的闭键原故是:对应公事用车运转费、公事招待费、因公出国(境)经费预算调节裁减。澳门皇冠手机app

  政协部分有九个内设机构,差别为:办公室○■•◇■◇••●、提案委员会、经济设备委员会•◇◁-▪•◆•、科教文卫体委员会、社会法造委员会-◁○▲-▷-●、文史材料委员会、表事联谊民族宗教委员会、琢磨室及委员联络事务办公室-○◁▪=▲◆◇◁。

  十一•■●=◇•◁-•、筹备付出:指工作单元正在专业交易营谋及其辅帮营谋以表发展非独立核算筹备营谋发作的付出。

  (一)承担市政协全意会议、常务委员会◆△■▪○=□▪、主席聚会▲▲◆○◇=△◇◁、专题会商会▪●•■◁=◇◆•、闲讲会及市政协召开的其他种种聚会的会务事务-◁▲◁▷□■◁□。

  2019年当局采购预算133万元,当局采购资金类型:群多财务预算拨款133万元□■●▪□▲▲•□。

  2019年部分预算共调节“三公”经费付出预算58.98万元(全口径与凡是群多预算环境一律),个中:因公出国(境)经费付出预算24.00万元△▲▷◇■=◁-,公事招待费付出预算3.58万元,公事用车运转爱护费付出预算31.40万元•○•◆◇◁□●-。

  工资福利付出预算803◇=•◆▷-▲=.78万元;占根基付出预算83.24%,同比弥补56•◆□-●■○•.34万元,延长7=▲◇●•■●-•.53%。弥补原故为单元职员有变更,住房公积金科目正在此付出。

  (1)凡是群多效劳类科目付出预算1392.98万元▪△-■◆○◇▪◆,占付出总预算的92.06%,同比裁减2464□-•▪•◁●●.79万元,裁减63.89%。

  2019年付出总预算1513•-■▪▷•○△.11万元,同比裁减2443.78万元■▲◇○□■=•,同比裁减61.76%。个中:根基付出965.61万元,占付出总预算63.82%,同比弥补66.72万元▲•●▷△===▲,延长7.42%▲◆-●▪○•○•;项目付出547.50万元,占付出总预算36△•▷○◆▪■△▲.18%•▪▪-◇••■•,同比裁减2510.50万元,裁减82.10%-◇◁▪■●•=。

  (七)承担与上司政协和各省、市、县政协联络事务,与市委•△□○◇--•、市人大=▲◇○-◁▲-、市当局办公室及相闭部分联络和融合事务。承担打点和招待集体来信来访。

  (2)医疗卫生类科目付出预算44▷•○▪=▷•-.26万元;占付出总预算的2▷◆▲-◆◁•○.93%,同比裁减2▷□•=▷■▪•●.03万元,裁减4◇△◆○•◆□▪◇.39%?

  2019年收入总预算1513.11万元=•■▪□◆▷▪,同比裁减2443.78万元◁▷▷◇●△■▷◆,同比裁减61.76%。2019年收入预算总文体减的闭键原故一是结转了个人兴盛南珠家产搀扶经费;二是新办公楼的缮治改造已根基告终▲■•▪--△◁。

  2019年付出总预算1513.11万元◆▪◁•●-•▲○,同比裁减2443.78万元,同比裁减61◇△●□▲=■=◁.76%■□◁•○■-●▷。个中:根基付出965.61万元,澳门皇冠手机app占付出总预算63.82%,同比弥补66.72万元,延长7○-•●□◇■•.42%;项目付出547◆▷▷▲•▲□•△.50万元,占付出总预算36.18%,同比裁减2510.50万元,裁减82.10%。

  (3)住房保险付出类科目付出预算75.88万元55.16万元;占付出总预算的5.01%■◁△=◇▲=•▷,同比弥补20□△▷◆◆◆▪◆=.72万元,弥补37.56%▪▲■■▲◁○□◇!

  2019年收入全部1513=▪●▲=■□•▷.11万元,凡是群多财务预算拨款1513.11万元,同比裁减2443.78万元=-□▲●▪◁▲◆,同比裁减61.76%。

  十三、构造运转经费:为保险行政单元(含参照公事员法处理的工作单元)运转用于采办物品和效劳的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费●■◇◁▲◁•-、平日维修费、专用原料及凡是设置采办费、办公用房水电费、办公用房取暖费▲▲-▪●▲□◁■、办公用房物业处理费■●◁■□•■△◁、公事用车运转爱护费以及其他用度。

  1.因公出国(境)经费2019年预算24•▲●-■▷=-.00万元,与上年预算一律■-▷•△•△-▲,闭键用于:随从出国(境)团组视察研习调研用度◆△•-▲◁-●。

  八◇-▷▷▪•□=-、年终结转和赢余□•▪■●◆◆◇:指今年度或以前年度预算调节、因客观条目发作改观无法按原布置实行,必要延迟到今后年度按相闭原则一直行使的资金。

  九、根基付出▷△◆▪==□-•:指为保险机构寻常运行、告终平日事务使命而发作的职员付出和公用付出。

  十■○◆▷●▲•◇■、项目付出:指正在根基付出以表为告终特定行政使命和工作兴盛主意所发作的付出。

  构造运转经费财务拨款预算158●•◆■□▪•◁■.34万元,同比弥补10□◁●▲•◆◇□.38万元-□◆■■=○◁-,延长7.02%○•▲○◇▪○•○。悉数是根基付出预算。闭键用于构造为保障平日运行发作的根基付出▲◆□●•-▲▲。如凭据国度原则的根基工资和津补贴程序等调节的职员经费付出□▲●-▪•▷△、按自治区同一原则的开支程序调节的办公费、印刷费、水电费●■▪◆=▪▪•、培训费、差盘缠、聚会费等平日公用经费付出。个中,本单元下设1个工作单元,工作单元运转经费财务拨款预算4.11万元。

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